3月1日下午,集团审计部组织召开审计工作会议,控股公司领导杨广亮出席会议并作讲话,审计部部长陈小群主持会议。集团审计部和所属各单位审计协管领导、审计部负责人等70余人参会。
会上,所属19家单位审计部门负责人首次进行了工作述职,总结2023年工作开展情况,分析存在问题,汇报2024年工作打算,通过述职,进一步提升审计队伍的能力。会上还通报了2023年度审计工作考核情况,表彰了获奖优秀审计项目,并对2024年度重点工作进行部署安排。
会议指出,2023年集团审计工作在集团党委的高度重视和坚强领导下,立足经济监督定位聚焦主责主业,以推动集团转型发展、高质量发展、大发展为纲,提纲挈领,纲举目张,取得了显着成效和重要成果,审计监督作用进一步彰显。
会议强调,2024年集团两级审计部门要认真贯彻落实集团叁届一次职代会暨2024年工作会议要求,聚焦服务集团改革发展大局,扎实推进审计工作高质量发展,以高质量的审计监督为集团高质量发展保驾护航。
会议要求,一是要准确把握,系统思考,做好今年审计工作的谋划、计划和策划;二是动真碰硬,追求高质量,做好审计“上半篇文章”和“下半篇文章”;叁是凝心聚力,形成合力,强化组织领导,加强审计队伍建设,着力打造经济监督的特种部队。
会议还传达学习了全国、全省审计工作相关会议精神和集团第叁届一次职代会暨2024年工作会议精神。